| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 250,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/058; | 250,00 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 4096/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||