| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 107,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 107,52 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000305; | 107,52 | ||
| 19/11/2021 | Pagamento de Empenho 4099/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,52 | ||
| TOTAL | 107,52 | 107,52 | 107,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||