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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4129 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÙDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/11/2021 PARA TRANSPORTAR PACINTE KATHELIN BRIZOLA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 344,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÙDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/11/2021 PARA TRANSPORTAR PACINTE KATHELIN BRIZOLA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 344,40
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SAÙDE EM DECORRENCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/11/2021 PARA TRANSPORTAR PACINTE KATHELIN BRIZOLA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 344,40
22/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2021 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 344,40
TOTAL 344,40 344,40 344,40
SALDO A PAGAR 0,00