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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4136 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO; 01 ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS, 01 CAPA COLCHÃO COURVIN, 01 MULETA AXILAR D7 M E 01 MULETA AXILAR D7 G. 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO; 01 ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS, 01 CAPA COLCHÃO COURVIN, 01 MULETA AXILAR D7 M E 01 MULETA AXILAR D7 G. 780,00
08/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5046; 780,00
23/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00