| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 4136 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO; 01 ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS, 01 CAPA COLCHÃO COURVIN, 01 MULETA AXILAR D7 M E 01 MULETA AXILAR D7 G. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO; 01 ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS, 01 CAPA COLCHÃO COURVIN, 01 MULETA AXILAR D7 M E 01 MULETA AXILAR D7 G. | 780,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5046; | 780,00 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||