| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS DE LED 50W E40 ALTA POTENCIA A120 (300W), E 10 RELE FOTO ELETROMAGNETICO, PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 2.246,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS DE LED 50W E40 ALTA POTENCIA A120 (300W), E 10 RELE FOTO ELETROMAGNETICO, PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 2.246,34 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/60354; | 2.246,34 | ||
| 23/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2021 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 588 | 2.246,34 | ||
| TOTAL | 2.246,34 | 2.246,34 | 2.246,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||