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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CENTRAL E CALIBRAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CENTRAL E CALIBRAÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVO9611 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 5.600,00
08/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2775; 5.600,00
29/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2021 GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794 5.600,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00