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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEBORA VIEIRA DICKEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL PARA REBOBINAGEM BOMBA TRIFÁFICA 10CV, RELÉ FALTA FACE E RELÉ AUTOMÁTICO BÓIA. PARA CONSERTO INSTALAÇÃO LINHA BRIZOLA. 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL PARA REBOBINAGEM BOMBA TRIFÁFICA 10CV, RELÉ FALTA FACE E RELÉ AUTOMÁTICO BÓIA. PARA CONSERTO INSTALAÇÃO LINHA BRIZOLA. 2.350,00
08/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037611987; 2.350,00
29/11/2021 Pagamento de Empenho 4197/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00