| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE EUCALIPTO E FORRO DE PINOS PARA CONSTRUÇÃO DO FORRO/TELHADO BANHEIROS/QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4.266,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE EUCALIPTO E FORRO DE PINOS PARA CONSTRUÇÃO DO FORRO/TELHADO BANHEIROS/QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 4.266,01 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/037580530; | 4.266,01 | ||
| 01/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 123 PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2021 HERMES ZANDONÁ - 3968 | 4.266,01 | ||
| TOTAL | 4.266,01 | 4.266,01 | 4.266,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||