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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4205 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, PARA MANUTENÇAÕ E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, PARA MANUTENÇAÕ E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 1.650,00
08/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000173; 1.650,00
01/12/2021 Pagamento de Empenho 4205/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00