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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4206 Data de lançamento: 08/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE 50KG DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA AV BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. 638,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE 50KG DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA AV BRASIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. 638,00
08/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000070345; 638,00
01/12/2021 Pagamento de Empenho 4206/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 638,00
TOTAL 638,00 638,00 638,00
SALDO A PAGAR 0,00