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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADAIR SUTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4385 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MÓVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 427,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MÓVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 427,70
18/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037644203; 427,70
03/12/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856023 PAGTO. REF. EMPENHO 4385/2021 ADAIR SUTEL - 4950 427,70
TOTAL 427,70 427,70 427,70
SALDO A PAGAR 0,00