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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADAIR SUTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4386 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE TUBO 20X20, DE 0,95 X 1,20, PARA COLOCAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRO PRETO. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE TUBO 20X20, DE 0,95 X 1,20, PARA COLOCAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRO PRETO. 270,00
18/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037614717; 270,00
03/12/2021 Pagamento de Empenho 4386/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 124 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00