| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 30/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 8.593,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 8.593,11 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/882; | 8.593,11 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 4417/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.593,11 | ||
| TOTAL | 8.593,11 | 8.593,11 | 8.593,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||