| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4429 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 230,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/127; | 230,00 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 4429/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||