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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4433 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARA E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 655,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMARA E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 655,00
01/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/128; 655,00
06/12/2021 Pagamento de Empenho 4433/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 655,00
TOTAL 655,00 655,00 655,00
SALDO A PAGAR 0,00