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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4437 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACAS JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACAS JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 840,00
01/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037837506; 840,00
06/12/2021 Pagamento de Empenho 4437/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00