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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4469 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 12 2021 1.369,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 12 2021 1.369,33
02/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES COM GOZO FERIAS 01/12/2021 A 31/12/2021 1.369,33
09/12/2021 Pagamento de Empenho 4469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.369,33
TOTAL 1.369,33 1.369,33 1.369,33
SALDO A PAGAR 0,00