Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 12 2021 |
4.223,59 |
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| 02/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES COM GOZO FERIAS 01/12/2021 A 31/12/2021 |
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4.223,59 |
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| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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6,89 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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112,96 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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279,18 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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511,16 |
| 02/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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525,28 |
| 09/12/2021 |
Pagamento de Empenho 4479/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.788,12 |
| TOTAL |
4.223,59 |
4.223,59 |
4.223,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |