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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 4493 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECU- ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO CFE MEDIÇÃO NA LOCALIDADE "LINHA ESPI- NILHO" NESTE MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. EMPENHO E VALOR PARCIAL DA EXECUÇÃO. 19.011,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECU- ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO CFE MEDIÇÃO NA LOCALIDADE "LINHA ESPI- NILHO" NESTE MUNICIPIO, CFE TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITAÇÃO TP Nº 10/2020. EMPENHO E VALOR PARCIAL DA EXECUÇÃO. 19.011,64
02/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/037985729; 19.011,64
10/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2021 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 19.011,64
TOTAL 19.011,64 19.011,64 19.011,64
SALDO A PAGAR 0,00