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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIO CEZAR CECCHIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4572 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 198,00
02/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTAS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 198,00
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2021 JULIO CEZAR CECCHIN - 1191 198,00
TOTAL 198,00 198,00 198,00
SALDO A PAGAR 0,00