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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4585 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FERIAS RENATA 2021 1.010,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 PELA DESPESA EMPENHA FERIAS RENATA 2021 1.010,24
03/12/2021 pela despesa empenhada ref a ferias concedidas a servidora Renata Brizolla 1.010,24
17/12/2021 Pagamento de Empenho 4585/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.010,24
TOTAL 1.010,24 1.010,24 1.010,24
SALDO A PAGAR 0,00