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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4632 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA LINHA ESPINILHO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA LINHA ESPINILHO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 162,50
03/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000070706; 162,50
17/12/2021 Pagamento de Empenho 4632/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,50
TOTAL 162,50 162,50 162,50
SALDO A PAGAR 0,00