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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4658 Data de lançamento: 03/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA IZZ6B20. 2.063,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACA IZZ6B20. 2.063,17
03/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 3/17566; 2.063,17
17/12/2021 Pagamento de Empenho 4658/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.063,17
TOTAL 2.063,17 2.063,17 2.063,17
SALDO A PAGAR 0,00