| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO REALIZADO TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 129,00 | ||
| 03/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038069355; | 129,00 | ||
| 22/12/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2021 ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO - 4530 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||