| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO ELéTRICA FILIPIN DE SILVANO S DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL E AUTOMÁTICO 3536) PARA FAZER O AUTOMÁTICO DO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8638. | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL E AUTOMÁTICO 3536) PARA FAZER O AUTOMÁTICO DO CAMINHÃO PAC PLACA IVL8638. | 940,00 | ||
| 15/12/2021 | Conforme Recibo Nº 000000912; | 940,00 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 4708/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||