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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº 55 36171141. DE USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VENCIMENTO P/ DIA 21/ 12 / 2021. 70,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº 55 36171141. DE USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VENCIMENTO P/ DIA 21/ 12 / 2021. 70,53
15/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 01/022571753; 70,53
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2021 OI S A BRASIL TELECOM - 249 70,53
TOTAL 70,53 70,53 70,53
SALDO A PAGAR 0,00