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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4750 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 4.638,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. 4.638,40
15/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000062201; 001/000062845; 4.638,40
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4750/2021 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 588 4.638,40
TOTAL 4.638,40 4.638,40 4.638,40
SALDO A PAGAR 0,00