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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4875 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 79,80
20/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000864; 79,80
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2021 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00