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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4880 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO E GEOMETRIA. CONFORME NOTA EM ANEXO. 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO TROCA DE PNEUS, CONCERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO E GEOMETRIA. CONFORME NOTA EM ANEXO. 880,00
20/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/131; 001/133; 001/132; 880,00
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2021 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00