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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4928 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços
Fonte de Recurso: SUAS - IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 06 TEDs DA CONTA BB Nº 312991. VLR R$ 62,70. 03 TEDs DA CONTA BB Nº313300. VLR R$ 31,35. 94,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 06 TEDs DA CONTA BB Nº 312991. VLR R$ 62,70. 03 TEDs DA CONTA BB Nº313300. VLR R$ 31,35. 94,05
20/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO 06 TEDs DA CONTA BB Nº 312991. VLR R$ 62,70. 03 TEDs DA CONTA BB Nº313300. VLR R$ 31,35. 94,05
31/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2021 BANCO DO BRASIL S A - 19 94,05
TOTAL 94,05 94,05 94,05
SALDO A PAGAR 0,00