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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOEL SANTOS PUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 494 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 252,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 252,00
01/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 252,00
12/02/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 494/2021 Joel Santos Pucks - 2087 252,00
TOTAL 252,00 252,00 252,00
SALDO A PAGAR 0,00