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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 498 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM APRA UTILIZAÇÃO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 1.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM APRA UTILIZAÇÃO NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 1.430,00
01/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/032967795; 1.430,00
15/02/2021 Pagamento de Empenho 498/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00