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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 516 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES. 1.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES. 1.375,00
01/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11; 1.375,00
19/02/2021 Pagamento de Empenho 516/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.375,00
TOTAL 1.375,00 1.375,00 1.375,00
SALDO A PAGAR 0,00