| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SENDO TINNER, FITA CREPE, ROLO LÃ CARNEIRO, PINCEL, VERNIZ, SOLVENTE, MASSA CORRIDA, LIXA, ENTRE OUTROS. | 766,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SENDO TINNER, FITA CREPE, ROLO LÃ CARNEIRO, PINCEL, VERNIZ, SOLVENTE, MASSA CORRIDA, LIXA, ENTRE OUTROS. | 766,40 | ||
| 12/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/047; | 766,40 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Empenho 543/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 766,40 | ||
| TOTAL | 766,40 | 766,40 | 766,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||