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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 555 Data de lançamento: 12/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE Nº 55 36171141, DE USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VENCI- MENTO P/ DIA 24/ 02/ 2021. 96,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONE Nº 55 36171141, DE USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VENCI- MENTO P/ DIA 24/ 02/ 2021. 96,74
12/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 01/18815472; 96,74
25/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 OI S A BRASIL TELECOM - 249 96,74
TOTAL 96,74 96,74 96,74
SALDO A PAGAR 0,00