| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DA RUA 21 DE ABRIL/NORTE DA AVENIDA BRASIL. | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DA RUA 21 DE ABRIL/NORTE DA AVENIDA BRASIL. | 2.960,00 | ||
| 04/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/032623141; 890/032623040; | 2.960,00 | ||
| 19/01/2021 | Pagamento de Empenho 59/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||