| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DENILSO PALHARINI |
| Número do empenho: | 720 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CONSERTO DE PNEU VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS DO PLANTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CONSERTO DE PNEU VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS DO PLANTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 90,00 | ||
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E CONSERTO DE PNEU VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS DO PLANTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 90,00 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 720/2021 MARCELO DENILSO PALHARINI - 1591 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||