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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GETULIO BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 735 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOC NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº283, C/METRAG. DE 160M, P/ABRIGAR FABRICA DE MASCARA/CONF, CFE LEI MUNICIPA AUTORIZATIVA, PODENDO TAMBEM SER INSTALADO DEMAIS ORGAO DA ADM. REF A MES DE JANEIRO A JUNHO/2021, CONF CONTRATO AD. 9.030,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOC NA RUA 15 DE NOVEMBRO Nº283, C/METRAG. DE 160M, P/ABRIGAR FABRICA DE MASCARA/CONF, CFE LEI MUNICIPA AUTORIZATIVA, PODENDO TAMBEM SER INSTALADO DEMAIS ORGAO DA ADM. REF A MES DE JANEIRO A JUNHO/2021, CONF CONTRATO AD. 9.030,48
18/02/2021 PELA DESPESA LIQUIDADA REF A MENSALIDADE MÊS JANEIRO CONF CONTRATO 1.505,08
03/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858452 PAGTO. REF. EMPENHO 735/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 GETULIO BRIZOLLA - 4337 1.505,08
12/04/2021 valor liquidado ref dois meses de locação conf contrato 3.010,16
27/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858465 PAGTO. REF. EMPENHO 735/2021 - REF. ABRIL/2021 GETULIO BRIZOLLA - 4337 3.010,16
01/07/2021 Cfe Vigência 4.515,24
06/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858480 PAGTO. REF. EMPENHO 735/2021 - REF. JULHO/2021 GETULIO BRIZOLLA - 4337 4.515,24
TOTAL 9.030,48 9.030,48 9.030,48
SALDO A PAGAR 0,00