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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 740 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Fundo Munisipal da Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MELA L 03 GAVETAS + SCPU + TR, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MELA L 03 GAVETAS + SCPU + TR, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 785,00
18/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/033363072; 785,00
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2021 SJM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - 97 785,00
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00