| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS COMPREENDENDO ATENDIMENTO E CONTROLE COVID-19, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CFE LIC. NA MD PREGÃO PRES. 20/2018 | 20.784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS COMPREENDENDO ATENDIMENTO E CONTROLE COVID-19, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CFE LIC. NA MD PREGÃO PRES. 20/2018 | 20.784,00 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/00190; | 20.784,00 | ||
| 04/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2021 - REF. MARÇO/2021 ELAINE FERNANDES SOARES MEDICINA - 4398 | 19.848,72 | ||
| 04/03/2021 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 761/2021 | 311,76 | ||
| 04/03/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 761/2021 | 623,52 | ||
| TOTAL | 20.784,00 | 20.784,00 | 20.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 04/03/2021 | 311,76 | 174/2021 | Lançada |
| ISS | 04/03/2021 | 623,52 | 174/2021 | Lançada |
| TOTAL | 935,28 |