| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA SANITARIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 60 MIL KM DO VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE. | 516,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 60 MIL KM DO VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE. | 516,77 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/055685; | 516,77 | ||
| 08/03/2021 | Pagamento de Empenho 782/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,77 | ||
| TOTAL | 516,77 | 516,77 | 516,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||