| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA Férias 03 2021 | 579,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHA Férias 03 2021 | 579,90 | ||
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL COM GOZO FERIAS 01/03/2021 A 31/03/2021 | 579,90 | ||
| 10/03/2021 | Pagamento de Empenho 817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 579,90 | ||
| TOTAL | 579,90 | 579,90 | 579,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||