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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 825 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Férias 03 2021 1.308,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Férias 03 2021 1.308,72
01/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL COM GOZO FERIAS 01/03/2021 A 31/03/2021 1.308,72
01/03/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar 191,94
10/03/2021 Pagamento de Empenho 825/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.116,78
TOTAL 1.308,72 1.308,72 1.308,72
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 01/03/2021 191,94 Lançada
TOTAL   191,94