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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 832 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 05 ESFIG PA, 05 OXIMETRO A3, 30 GASE ESTERIL, MACACÃO BRANCO, 04 BOTA SOFT LIMPEZA, ENTRE OUTROS. 2.861,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 05 ESFIG PA, 05 OXIMETRO A3, 30 GASE ESTERIL, MACACÃO BRANCO, 04 BOTA SOFT LIMPEZA, ENTRE OUTROS. 2.861,00
01/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4220; 2.861,00
11/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 832/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 2.861,00
11/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 832/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 2.861,00
11/03/2021 erro de lançamento -2.861,00
TOTAL 2.861,00 2.861,00 2.861,00
SALDO A PAGAR 0,00