| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 05 ESFIG PA, 05 OXIMETRO A3, 30 GASE ESTERIL, MACACÃO BRANCO, 04 BOTA SOFT LIMPEZA, ENTRE OUTROS. | 2.861,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO 05 ESFIG PA, 05 OXIMETRO A3, 30 GASE ESTERIL, MACACÃO BRANCO, 04 BOTA SOFT LIMPEZA, ENTRE OUTROS. | 2.861,00 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4220; | 2.861,00 | ||
| 11/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 832/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 2.861,00 | ||
| 11/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 832/2021 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 2.861,00 | ||
| 11/03/2021 | erro de lançamento | -2.861,00 | ||
| TOTAL | 2.861,00 | 2.861,00 | 2.861,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||