| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 835 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 75 (03 CX 25 UN) TESTES COVID-19/ANTÍGENO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 4.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 75 (03 CX 25 UN) TESTES COVID-19/ANTÍGENO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 55,00, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 4.125,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18934; | 4.125,00 | ||
| 11/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 835/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 4.125,00 | ||
| TOTAL | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||