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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 837 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 28 UN DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, PARA CALÇADAS DA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, EM FRENTE AO CEMITÉRIO. 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 28 UN DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, PARA CALÇADAS DA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, EM FRENTE AO CEMITÉRIO. 84,00
04/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 000/2875; 84,00
11/03/2021 Pagamento de Empenho 837/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00