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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 874 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195.60R15, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO POLO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 958,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PENUS 195.60R15, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO POLO PLACA IYO6083 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 958,00
04/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 890/033519851; 958,00
17/03/2021 Pagamento de Empenho 874/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 958,00
TOTAL 958,00 958,00 958,00
SALDO A PAGAR 0,00