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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 05/01/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 6" 10HP TRIF 380V, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO NA BOMBA D'AGUA DA LINHA BRIZOLA. 6.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 6" 10HP TRIF 380V, PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR QUEIMADO NA BOMBA D'AGUA DA LINHA BRIZOLA. 6.512,00
05/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0470; 6.512,00
22/01/2021 Pagamento de Empenho 88/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.512,00
TOTAL 6.512,00 6.512,00 6.512,00
SALDO A PAGAR 0,00