| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 02 PNEUS 14,9 X 28 - PARA DIANTEIRA DO TRATOR FORD 7630 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 02 PNEUS 14,9 X 28 - PARA DIANTEIRA DO TRATOR FORD 7630 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 2.600,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/958; | 2.600,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 881/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||