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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 896 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 14 LAVAGENS NOS VEICULOS VAM E TRANSIT. AMBAS DE USO DA SEC. DA SÁUDE. CFE AUTORIZAÇÃO BASE LICITAÇÃO DE CARTA CONVITE Nº11/2020. 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 14 LAVAGENS NOS VEICULOS VAM E TRANSIT. AMBAS DE USO DA SEC. DA SÁUDE. CFE AUTORIZAÇÃO BASE LICITAÇÃO DE CARTA CONVITE Nº11/2020. 980,00
04/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 01/040; 980,00
24/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856011 PAGTO. REF. EMPENHO 896/2021 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00